-
Що потрібно подавати до ДПС для виключення із переліку платників збору за спеціальне використання води або зняття з обліку?
Які документи та у який термін необхідно подати до органу ДПС, у разі відсутності об'єкта оподаткування, для виключення із переліку платників збору за спеціальне використання води або зняття його з обліку?
24.10.2011
725
-
26 сентября получено свидетельство НДС. За кой период подаем первую декларацию по НДС и реестр?
Наше предприятие 26 сентября получило свидетельство НДС, нужно ли подавать декларацию по НДС и реестр налоговых за сентябрь? или сентябрь + октябрь все в одном отчете? Какие сроки оплаты в этом случае???
24.10.2011
529
-
Бюджетное учреждение (образование) — плательщик НДС. Как отразить кредит по купленным товарам?
Мы бюджетное учреждение — образование , с 1 октября плательщики НДС. Подскажите , если мы покупаем товары для детских садиков, школ : например детские кроватки , моющие , парты , для школ-интернатов — одежду — мы должны полученные налоговые накладные отразить у себя в реестре выданных и полученных налоговых накладных в колонке освобожденные от налогооблажения и на налоговый кредит сумму НДС не относить?
24.10.2011
575
-
Підприємство — банкрот продає активи. Як правильно оформити податкову накладну? ПДВ з продажу ОЗ має бути не нижче ціни придбання?
Підприємство — банкрот продає активи. Як правильно оформити податкову накладну? ПДВ з продажу ОЗ має бути не нижче ціни придбання?
24.10.2011
1121
-
Что является базой налогообложения для договоров поручения? Передаче товара по договору Поручения приравнивается к поставке и облагается НДС?
Между двумя предприятиями юр лицами плательщиками НДС и налога на прибыль на общих основаниях заключен договор поручения на покупку товаров у физ лиц. На основании договора Доверитель перечисляет денежные средства на покупку товаров Поверенному — первое событие. Возникает ли в момент перечисления аванса на покупку товаров по договору поручения НО у Поверенного и НК у Доверителя?
24.10.2011
1608
-
Рекламные услуги на территории Украины для нерезидента, который не имеет представительства на территории Украины. Как правильно отобразить эту операцию?
Мы компания-резидент предоставляем рекламные услуги на территории Украины для нерезидента, который не имеет представительства на территории Украины. Услуги и их результат предоставляются по контракту нерезидента и исполнителя на территории Украины. Является ли такая услуга объектом, который не облагается НДС? Как правильно отобразить эту операцию в НУ, согласно НК?
24.10.2011
670
-
Необходимо ли начислять НДС обязательство на сумму процентов полученных от размещения депозита?
Подскажите пожалуйста такой вопрос. Предприятие на общей системе налогообложения и является плательщиком НДС, заключило с банком договор депозита. Необходимо ли начислять НДС обязательство на сумму процентов полученных от размещения депозита? (Деятельность предприятия рекламные услуги).
24.10.2011
610
-
Нужно ли осуществлять условную продажу ОФ, если его балансовая стоимость была равна нулю, но увеличилась на стоимость экспертной оценки?
Согласно НКУ в случае аннулирования регистрации плательщика НДС по решению налогового органа предприятие обязано признать условную продажу по числящимся на балансе активам. Подпадает ли под это правило основное средство, приобретенное 10 лет назад ( с НДС), балансовая стоимость которого ещё 3 года назад достигла «0». В соответствии с правилами ПСБ(У) данное ОС как актив предприятия прошло экспертную оценку, сумма оценки отражена в бухучёте как новая балансовая стоимость ОС (до 01.01.2010). Услуги экспертизы оказаны неплательщиком НДС, соответственно НК не было.
24.10.2011
643
-
Чи є об’єктом оподаткування ПДВ сума премії від нерезидента за виконання умов договору?
Чи є об’єктом оподаткування ПДВ сума премії за виконання умов договору (закупка товарів за квартал на певну суму) отриману від нерезидента?
24.10.2011
684
-
Облагаются ли НДС услуги, предоставляемые нерезиденту по агентскому договору?
Предприятие предоставляет нерезиденту услуги по агентскому договору. Имеет ли право предприятие не облагать НДС вознаграждение за предоставленные услуги согласно п. 186.3 є) НКУ?
24.10.2011
948
-
Підприємство надає автопослуги резиденту по перевезенню вантажів за кордон по CMR . Чи маємо право на застосування 0% ПДВ?
Підприємство надає автопослуги резиденту по перевезенню вантажів за кордон по CMR . Чи маємо право на застосування 0% ПДВ згідно п. 195.1.3?
24.10.2011
1026
-
Юрлицо расчитывает на регистрацию плательщиком НДС. Учитываются ли предоплаты полученные до регистрации в базу налогообложения?
Юрлицо на общей системе (новое предприятие) расчитывает на регистрацию плательщиком НДС. Учитываются ли предоплаты предприятию, которые получены им в период до регистрации, в базу налогообложения НДС, или база распределяется пропорционально фактическим событиям?
24.10.2011
520
-
Нерезидент платит нам деньги за регистрацию его препаратов, при этом мы завозим на территорию Укрраины образцы…
Предприятие на обычной системе налогообложения, работает с ВЭД.
Нерезидент платит нам деньги за то, чтобы мы зарегестрировали его препараты медицинского назначения на территории Украины. Для этого мы завозим образцы для регистрации и на таможне платим НДС. Эти образцы бесплатно передаются в Центр, где происходит их регистрация. Еще укр.компания заказывает инструкции, стикеры, етикетки, которые потом вкладываются в упаковку препаратов. Подлежат ли данные операции обложению НДС? И можно ли эти операции использовать по договору посредничества? Нельзя ли данную операцию расценить как оказание посреднических услуг от др.лица , если перечисляется оказание услуг перечислениз в пп. 186.3. (є) НКУ?
24.10.2011
624
-
Если у нас есть покупатели-бюджетники, то должны ли мы использовать кассовый метод ко всем опрациям? Надо ли распределять НДС?
Если у нас в течение месяца кроме покупателей бюджетников (обязательство возникает по зачислению денег) есть просто покупатели, по которым обязательство по НДС наступает по первому событию , Имеем ли мы право включать в НАЛОГОВЫЙ КРЕДИТ налоговые накладные по первому событию? или это уже считается ,что мы используем кассовый метод и должны включать налоговые накладные после того как их оплатим? и соблюдать 60 дней?? и распределять НДС по расходам общепроизводственного назначения?
24.10.2011
679
-
ПЗ з ПДВ виникає на дату отримання оплати бюджетними коштами. А як виписувати накладну в разі часткової поставки?
Наше предприятие является поставщиком товаров. В сентябре 2011 г. нами были произведены две отгрузки товара и выписаны две расходные накладные от 14.09.11. на сумму 587500 грн., и от 15.09.11. на сумму 408943,75 грн.
Наш покупатель, согласно договора, будет с нами расплачиваться бюджетными средствами за полученный товар. Если покупатель заплатит нам в один день одной платежкой общую сумму 996443,75 грн. за отгруженный ранее товар, имеет ли право наше предприятие выписать две налоговые накладные (также как выписаны расходные накладные)?
24.10.2011
1072
-
Юрлицо сдает в аренду имущество нерезиденту, зарегистрированному предпринимателем. Нужно ли начислять НДС?
Юрлицо на обычной системе налогообложения, плательщик НДС, заключило договор аренды с СПД ФЛ, который является гражданином другой страны, но зарегестрирован в Украине как СПД. Должно ли юрлицо начислять НДС на импорт услуг?
24.10.2011
880
-
Про податковий облік деяких витрат на відрядження
Чи включаються до складу адміністративних витрат витрати на відрядження засновника підприємства або голови та членів правління, наглядової ради, голови ревізійної комісії акціонерного товариства?
20.10.2011
1039
-
Про визначення звітного періоду в уточнюючому розрахунку по декларації з ПДВ
Який звітний (податковий) період зазначається в рядку 02 «Звітний (податковий) період» уточнюючого розрахунку, що подається у вигляді додатка до податкової декларації з ПДВ (самостійного документа)?
20.10.2011
800
-
ПДВ у зв’язку із списанням товарів в межах та поза межі норм природного убутку
Як у податковому обліку з ПДВ відображається операція зі списання товарів в межах норм та/або природного убутку, які втратили товарний вигляд?
19.10.2011
568
-
Чи підлягає реєстрації в ЄРПН податкова накладна при отриманні послуг від нерезидента на митній території України?
Чи підлягає реєстрації в ЄРПН податкова накладна, складена резидентом при отриманні послуг від нерезидента на митній території України?
19.10.2011
920
-
Як в відобразити в податковому розрахунку за формою 1 ДФ кількість зовнішніх сумісників?
Як в відобразити в податковому розрахунку за формою 1 ДФ кількість зовнішніх сумісників?
19.10.2011
713
-
Про відповідальність для фізичних осіб за несвоєчасну сплату ПДФО за наслідками річної декларації
Про відповідальність для фізичних осіб за несвоєчасну сплату ПДФО за наслідками річної декларації
18.10.2011
1253
-
Чи потрібно платити до бюджету суму ПДВ, визначену декларацією, якщо подано уточнюючий розрахунок, який цю суму зменшив?
Яка сума податкових зобов’язань з ПДВ підлягає сплаті до бюджету при поданні платником податку уточнюючого розрахунку у вигляді додатку до податкової декларації з ПДВ за звітний період з від’ємним значенням, якщо в такій декларації задеклароване позитивне значення?
17.10.2011
841
-
Як відобразити в декларації з ПДВ та Д5 податкову накладну, що виписана на суму перевищення звичайної ціни над договірною?
Який порядок відображення в податковій декларації з ПДВ та Розшифровці (Д5) операції згідно податкової накладної, що виписана на суму перевищення звичайної ціни над договірною?
17.10.2011
1363
-
Чи всі показники декларації з ПДВ відображаються в графах уточнюючого розрахунку, чи тільки ті, які уточнюються?
Чи всі показники податкової декларації з ПДВ відображаються в графах Уточнюючого розрахунку при самостійному виправлені помилок, чи тільки ті показники, які уточнюються?
17.10.2011
606
-
Як виправити помилку в Д5 декларації з ПДВ, яка не вплинула на показники самої декларації?
Яким чином виправити помилку, допущену при заповненні Розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з ПДВ та додаток 2 до податкової декларації з ПДВ (скороченої)/(переробного підприємства)/(спеціальної)), яка не вплинула на правильність визначення показників податкової декларації з ПДВ та, відповідно, підсумкових рядків Розшифровки?
17.10.2011
2285
-
Плата за землю отражается в налоговом учете помесячно и подлежит включению в декларацию по прибыли поквартально
Представитель налоговой на семинаре рассказывал о том, что декларация по плате за землю сдается один раз в год. Поэтому в квартальный отчет по прибыли расходы включать нельзя, а только в годовой. Верно ли это?
17.10.2011
893
-
Про податковий облік витрат на оплату працівникам послуг для особистих потреб
Чи враховуються у складі витрат платника податку витрати на оплату працівникам послуг для особистих потреб, якщо надання таких послуг працівникам встановлено трудовою угодою?
17.10.2011
747
-
Яке значення необхідно зазначати в графі 6 «Різниця» Уточнюючого розрахунку з ПДВ?
Яке абсолютне значення необхідно зазначати в графі 6 «Різниця» Уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, зокрема, з відповідним знаком плюс/мінус чи без знаку?
16.10.2011
988
-
Чи відображаються в декларації з ПДВ послуги від нерезидента, які не є об’єктом оподаткування за пп. 196.1.14 ПКУ?
Чи відображаються платником податку в рядку 3 р.І податкової декларації з ПДВ послуги, отримані від нерезидента на митній території України, які не є об’єктом оподаткування згідно пп. 196.1.14 ст. 196 ПКУ?
16.10.2011
1510