-
Сертифікація імпортної продукції: витрати та ПДВ
Підприємство (3 група єдиного податку, платник ПДВ) замовляє добровільну сертифікацію імпортного товару та послуги з його випробування. Для цього передаються зразки товару без їх повернення. Як відобразити такі витрати в обліку? Чи нараховувати ПДВ при передачі зразків?
15.08.2017
86
-
Заповнюємо податкову накладну при давальницьких відносинах
За фактом виготовлення готової продукції з давальницької сировини виконавець надає акт виконаних послуг переробки. Як складати податкову накладну в частині номенклатури - тільки на послугу переробки чи зазначати всю сировину і матеріали, які були використані?
14.08.2017
176
-
Реєстрація сільгоспвиробника платником акцизного податку з реалізації пального
Коли сільгосптоваровиробник має зареєструватися платником акцизного податку з реалізації пального?
14.08.2017
54
-
Розраховуємо та відображаємо у формі №1ДФ внески ПДФО та військовий збір
Підприємство оформило через Приват24 договір страхування на свого робітника. Щомісячний платіж складає 50 грн. Як правильно розрахувати внески ПДФО і військовий збір та відобразити у формі №1ДФ?
14.08.2017
113
-
Нюанси заповнення податкової накладної при будівельних роботах
Підрядник надає послуги з поточного ремонту. При виконанні робіт використовуються власні матеріали, та відбувається заміна обладнання. Предметом договору є виконання поточного ремонту. Чи треба в податковій накладній розшифровувати замінене обладнання та витрачені матеріали? Які проводки виникатимуть при цьому?
11.08.2017
359
-
Підстави визнання нереального постачання
17.07.2017 р. підприємством закуплено 125 тонн щебеню, а 25.07.2017 р. реалізовано - 150 тонн. Залишків на складі не було. Які наслідки, якщо це буде встановлено при податковій перевірці. Як виправити таку ситуацію?
11.08.2017
153
-
Довідка про подану декларацію про доходи: як отримати?
Як отримати Довідку про подану декларацію про майновий стан і доходи?
11.08.2017
41
-
Відображення у звітності помилкової податкової накладної
11.04.2017 р. помилково виписали та зареєстровали податкову накладну на нерезидента (з умовним ІПН 300000000000). 28.04.2017 р. помилку виявлено та складено (зареєстровано) розрахунок коригування. Чи треба відображати таку податкову накладну та розрахунок коригування у декларації з ПДВ? Якщо так, то яким чином?
10.08.2017
400
-
Визначаємо коефіцієнт індексації до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь у 2017 році
Який коефіцієнт індексації застосовується до нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь у 2017 році?
10.08.2017
73
-
Кількість знаків у графах 6 та 7 (ціна та кількість) податкової накладної
Як правильно заповнювати графи 6 та 7 податкової накладної для цілей точного розрахунку значення графи 10?
10.08.2017
3266
2
-
Визначаємо об'єкт оподаткування транспортним податком
Як визначається об’єкт оподаткування транспортним податком (на прикладі автомобіля BMW F16 X6 xDrive 30d, 2015 року випуску з об'ємом двигуна 2993 см. куб.)?
09.08.2017
87
-
Обмеження цін при наданні послуг з паління кальяну
Підприємство надає послуги з паління кальяну. До складу калькуляції послуг включається вартість тютюну та акцизний податок. Чи необхідно при наданні послуг дотримуватись обмеження цін на тютюн?
09.08.2017
79
-
Складаємо декларацію з ПДВ для сільгоспвиробників, які внесені до Реєстру отримувачів дотації
Як складається декларація з ПДВ сільгосптоваровиробниками, внесеними до Реєстру отримувачів дотації?
08.08.2017
48
-
Сплата транспортного податку юрособою: нюанси звітності та бухобліку
Як юрособі потрібно сплачувати транспортний податок в розмірі 25000,00 грн? Яку звітність і куди потрібно подати підприємству? Як відобразити в бухобліку цей податок?
07.08.2017
116
-
Недоліки в графах 4 та 5 податкової накладної – не підстава для відмови у її прийнятті
У графі "товар" накладної від постачальника вказано "курячі яйця", одиниця виміру "короб карт" (але не вказано кількість яєць у коробці). Постачальник відмовляється перескласти накладну та вказати одиницю виміру у штуках. Чи правильно складені документи, особливо податкова накладна за якою відображено кредит з ПДВ?
07.08.2017
159
-
Особливості подання декларації при придбанні транспортного засобу
Як правильно подати декларацію при придбанні транспортного засобу
04.08.2017
119
-
Кількість знаків у графах 6 та 7 (ціна та кількість) податкової накладної
Чи можна здійснювати коригування вартісних показників податкової накладної (графа 10) за допомогою кількісних, якщо продукція реалізується з одиницею виміру «шт»?
04.08.2017
399
-
Уточнення в декларації – чи сплачувати відкориговану суму податку?
Підприємство завищило суму податку в декларації (наприклад, це був транспортний податок за 2016 рік). У 2017 році подано уточнюючий розрахунок до декларації і зайву суму податку було знято. Але в ДФС наполягають на оплаті штрафу за недоплату внаслідок помилки. Чи це правомірно?
03.08.2017
76
-
Терміни та порядок сплати фізичними особами податку на нерухомість
В які терміни та в якому порядку фізособи повинні сплачувати податок на нерухомість?
02.08.2017
120
-
Блокування податкових накладних, виписаних на залишки товарів, які невикористані минулого року
Чи підлягають блокуванню податкові накладні, виписані на залишки товарів, які невикористані минулого року або на послуги (транспортні, будівельні тощо)?
02.08.2017
1623
3
-
Недоплата ПДВ при поданні уточнюючого розрахунку: чи буде штраф?
20.01.2017 р. платник ПДВ подав декларацію за грудень 2016 р. Згодом у декларації виявили помилку та 23.01.2017 р. платник подав уточнюючий розрахунок. Але з поданням розрахунку не було сплачено недоплату ПДВ та штраф 3%. Чи можуть органи ДФСУ надіслати ППР зі штрафом в розмірі 10% від суми недоплати ПДВ за уточнюючим розрахунком – відповідно до п. 126.1 ПКУ?
01.08.2017
152
-
Підприємство займається благодійною діяльністю та спонсорством: які пільги з ПДВ на нього поширюється?
Які податкові пільги з ПДВ поширюються на підприємства, що займаються благодійною діяльністю і спонсорством?
01.08.2017
79
-
Якщо КАСКО орендованого авто оплачено підприємством
Чи є доходом платника податку фізособи сума, сплачена юрособою за страхування автомобіля (КАСКО), наданого в оренду підприємству, у разі якщо таку суму страховки було перераховано після закінчення терміну дії договору найму (оренди) між суб’єктами? Якщо так, то за якою ознакою відобразити таку суму у формі №1ДФ?
01.08.2017
71
-
Об’єкт оподаткування ПДФО виникає у фізособи в момент прийняття спадкоємцем об’єкта спадщини
В який момент виникає об’єкт оподаткування при нотаріальному посвідченні спадкового договору?
01.08.2017
93
-
Порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання
Який порядок внесення змін до митної декларації та її відкликання?
01.08.2017
34
-
Порядок виправлення помилок у додатку 9 до податкової декларації з ПДВ
Який порядок виправлення помилок у додатку 9 до податкової декларації з ПДВ та чи дає право подання виправленого додатку на отримання бюджетної дотації?
31.07.2017
69
-
Умови обов'язкового застосування податкових різниць
Підприємство( платник податку на прибуток) в 2016 році звітувало за річною формою декларації без застосування різниць. В поточному році дохід перевищив 20 мільйонів гривень. Чи обов’язково потрібно застосовувати податкові різниці та з якого часу? Які різниці відносяться до різниць визначених іншими розділами ПКУ?
31.07.2017
983
-
Надання путівок штатним працівникам профспілкової організації: нюанси оподаткування
Працівнику профспілкової організації надано путівку до санаторію, варсть якої оплачує роботодавець. Чи підлягаює оподаткуванню (ПДФО, ЄСВ, ВЗ, застосування коефіцієнту) часткове або безкоштовне надання путівок працівникам профспілкової організхації в санаторії або в дитячі оздоровчі табори? Як це відобразити в податковій звітності?
31.07.2017
107
-
Продаж нерухомості фізособою - підприємцем та її перехід на спрощену систему оподаткування: які наслідки?
Які наслідки виникають у фізособи-підприємця (платника ПДВ, загальна система) що на протязі року придбала нерухомість, сплатила його вартість та скористалася правом на податковий кредит з ПДВ за цією покупкою, але вирішила продати даний об'єкт і перейти на спрощену систему оподаткування?
31.07.2017
58
-
Нерезидент надає в користування торгову марку на товари українського підприємства: чи потрібно реєструвати договір в НБУ?
Засновник – нерезидент надає право користування торговою маркою на товари українського підприємства. Чи потрібно реєструвати договір в НБУ та узгоджувати з валютним відділом банку? Яким документом відображається надання послуг і чи можна їх віднести до витрат? Чи потрібно платити податок на репатрацію?
28.07.2017
49