This version of the page http://www.1c.mk.ua/second_edition.phtml (0.0.0.0) stored by archive.org.ua. It represents a snapshot of the page as of 2007-01-02. The original page over time could change.
Николаевский Центр Поддержки Бизнеса >> Поддержка >> Статьи
   Николаевский Центр Поддержки Бизнеса >> Поддержка >> Статьи
 


     
     
     
     
     
     
Техподдержка
Обновления
Статьи
Ссылки
     







Курсы валют







Погода







Наш провайдер

Новое в редакции 2

В этом описании вкратце приведены основные изменения в редакции 2 конфигурации "Бухгалтерский учёт для Украины". Для более подробного описания функциональных возможностей документов, справочников и т.п., а также назначения их определенных реквизитов можно обратиться к встроенному описанию соответствующего объекта метаданных.

Учет доходов и расходов в разрезе видов деятельности

Новая редакция конфигурации позволяет учитывать все доходы и расходы организации в разрезе нескольких видов деятельности.

Для ведения списка используемых в организации видов деятельности используется новый справочник "Виды деятельности". В плане счетов для счетов доходов (класс 7) и счетов расходов (класс 8, класс 9, а также счет 23) добавлен новый аналитический разрез (вид субконто) по видам деятельности. Во многих документах, которые формируют проводки по доходам или расходам, появился дополнительный реквизит. В нем указывается вид деятельности, к которому относится соответствующая хозяйственная операция. Соответственно, в конце месяца финансовые результаты могут быть получены независимо в разрезе каждого вида деятельности.

В некоторых случаях вид деятельности "привязан" к элементам других справочников. Например, в справочнике "Сотрудники" указывается вид деятельности, на который относятся расходы по начисленной данному сотруднику заработной плате. Аналогично в справочнике "Номенклатура" (старое название "ТМЦ") выбирается вид деятельности, по которому будут показаны расходы в случае реализации или списания данного ТМЦ.

Особенности ведения учета в разрезе видов деятельности

При отражении доходов и расходов в разрезе нескольких видов деятельности бывает удобно выделить один специальный вид деятельности, по которому отражать те доходы и расходы, определить принадлежность которых к определенному виду деятельности однозначно нельзя (либо это сложно сделать).

Если Вы не хотите вести учет в разрезе нескольких видов деятельности, оставьте в справочнике только один элемент, например, "Основная деятельность". Заполните константу "Вид деятельности по умолчанию" этим элементом справочника. После этого во всех документах и справочниках он будет подставляться по умолчанию, и, соответственно, все бухгалтерские итоги по доходам и расходам будут отображаться только по этому виду деятельности.

Суммовой учет на розничных складах (магазинах)

В новой редакции конфигурации появилась возможность вести бухгалтерский учет розничной торговли на конкретном розничном складе (в магазине) только в суммовом разрезе.

При суммовом учете товарный остаток в магазине не будет учитываться в разрезе всей номенклатуры и количества, а только общей суммой. Признак ведения суммового учета устанавливается в справочнике "Места хранения" для каждого розничного склада (магазина). В аналитическом учете весь товарный остаток по такому магазину отображается по специальному элементу справочника "Номенклатура" ("ТМЦ"), который устанавливается в константе "Товары в ассортименте". При помощи документа "Перемещение" можно переместить товары с обычного склада (магазина) в магазин с суммовым учетом и наоборот. Продажи товаров в магазине с суммовым учетом можно отображать один раз в день общей суммой при помощи документа "Розничная накладная". Для определения средней суммы торговой наценки по такому магазину появился новый документ "Определение торговой наценки".

Дополнительные расходы на приобретение ТМЦ

Новая редакция конфигурации позволяет относить дополнительные расходы на приобретение на себестоимость приобретенных запасов и необоротных активов.

Для этих целей в конфигурации добавлен новый документ "Расходы на приобретение". При помощи него можно включить любые дополнительные расходы, связанные с приобретением, в себестоимость запасов (необоротных активов), оприходованных по приходной накладной. При этом суммы понесенных расходов будут включены в себестоимость пропорционально стоимости этих запасов, указанной в приходной накладной.

Учет выданных и полученных авансов

В новой редакции конфигурации предусмотрен режим автоматического выделения и погашения выданных и полученных авансов.

Включить выделение авансов можно при помощи константы "Выделять авансы". При включенном выделении авансов суммы предварительной оплаты будут отображаться на специальных счетах 371 либо 681 как выданные либо полученные авансы соответственно. При отражении в учете отгрузок приходными и расходными накладными суммы авансов будут автоматически "закрываться".

Внимание! Рекомендуется включить выделение авансов.

Во-первых это позволит видеть все авансы, связанные с приобретениями и продажами, отдельно на специально предназначенном для этого счете. В противном случае для выделения сумм авансов потребуется получение развернутого сальдо по каждому из счетов 361, 362, 631, 63 и т.д. Информация об общей сумме выданных и полученных авансов понадобится, в частности, для расчета суммы "бухгалтерского" налога на прибыль в соответствии со Стандартом 17.

Во-вторых, только в случае выделения авансов конфигурация сможет правильно учитывать "бухгалтерские" курсовые разницы. В этом случае, в соответствии со Стандартом 21, сумма выданных авансов в валюте будет включена в себестоимость приобретаемых ТМЦ, а сумма полученных авансов в доход по историческому курсу.

Расширенный учет складских операций (инвентаризация, оприходование излишков)

Новая редакция позволяет проводить инвентаризацию запасов на складах (местах хранения). По результатам инвентаризации может быть либо списана недостача, либо оприходованы излишки.

При помощи нового документа "Акт инвентаризации ТМЦ" можно провести инвентаризацию запасов на складе и получить соответствующую печатную форму. Новый документ "Оприходование излишков ТМЦ" позволит оприходовать излишки запасов, выявленные при инвентаризации, а документ "Списание ТМЦ" - списать недостающие запасы. Оба документа могут быть введены на основании акта инвентаризации.

Учет оказанных и полученных услуг (выполненных работ)

В новой редакции конфигурации учет оказанных и полученных услуг ведется при помощи новых документов.

Теперь для отражения оказанных и полученных услуг не нужно пользоваться документами "Расходная накладная" и "Приходная накладная". Отразить такие операции в конфигурации теперь можно при помощи новых документов "Оказание услуг" и "Услуги сторонних организаций". Для этих документов предусмотрены отдельные журналы, также можно получать реестр таких документов за период.

Новые платежные документы, доверенности, командировочные удостоверения

В конфигурацию добавлены вспомогательные документы, предназначенные для получения печатных форм наиболее распространенных бухгалтерских документов.

К ним относятся платежные документы, такие как: "Платежное требование", "Платежное требование-поручение", "Инкассовое поручение" и "Заявление на аккредитив". Также появились документы "Доверенность" и "Командировочное удостоверение". Доверенность можно распечатывать на бланк строгой отчетности.

Отражение изменений в законодательстве

Расчет курсовых разниц

Изменения в расчете курсовых разниц связано со вступлением в силу Стандарта 21.

Вот некоторые основные моменты, которые повлияли на ведение учета в рамках типовой конфигурации. Во-первых, все операции с валютой в момент первичного признания отражаются по текущему курсу (п. 5). Во-вторых, суммы выданных авансов включаются в себестоимость приобретенных запасов, необоротных активов и пр. по курсу, который действовал на дату аванса. Аналогично, суммы полученных авансов включаются в доход тоже по курсу аванса (ст. 6). В-третьих, курсовые разницы по монетарным статьям рассчитываются на дату проведения операции и на дату баланса (ст. 8). И в-четвертых, курсовые разницы по немонетарным статьям не рассчитываются вовсе.

Таким образом, учет курсовых разниц для целей налогообложения (рассчитанных в соответствии с Законом о прибыли) и курсовых разниц в соответствии со Стандартом 21 полностью отличается. Остатки денежных средств учитываются в налоговом учете по правилам, описанным в Законе о прибыли, то есть с расчетом балансовой стоимости валюты. Отличие "бухгалтерского" и "налогового" учета задолженности в валюте возникает в связи с тем, что задолженности по авансам в бухгалтерском учете считаются немонетарными статьями и переоцениваться не должны.

В связи с этим в конфигурацию внесены такие изменения.

Все документы, которые проводят операции по валютным счетам, самостоятельно выполняют переоценку таких счетов по бухгалтерскому учету. Документ "Переоценка валюты" следует проводить только в тех случаях, когда необходимо выполнить переоценку всех валютных счетов, то есть на дату баланса. В бухгалтерском учете этот документ рассчитает курсовые разницы по всем монетарным счетам. Немонетарными счетами в конфигурации считаются счета авансов - 3712 и 6812, их переоценка в бухгалтерском учете не выполняется. В налоговом учете документ рассчитывает курсовые разницы по остаткам валюты (забалансовый счет ВЛ) и по задолженности в валюте. При расчете "налоговых" курсовых разниц по задолженности документ рассчитывает курсовую разницу на момент каждой операции, связанной с задолженностью, и на конец квартала.

В документах "Приходная накладная" и "Расходная накладная" изменен способ расчета себестоимости приходуемых ТМЦ и полученных доходов соответственно. При наличии аванса в валюте, сумма аванса включается в себестоимость (доход) по историческому курсу, а не по текущему. Внимание! Такой расчет возможен только при включенном выделении авансов (см. ""Учет выданных и полученных авансов"" выше)."

Новые ставки сборов на социальное страхование

Законом Украины "О размере взносов на некоторые виды общеобязательного государственного социального страхования" N 2213-III от 11 января 2001 года (опубликован 22 февраля 2001 года) установлены (введены) новые ставки на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и на обязательное социальное страхование на случай безработицы.

В связи с этим в конфигурацию внесены такие изменения.

Во-первых, справочник "Налоги и отчисления" пополнился новыми элементами, в частности, ставками на социальное страхование на случай временной нетрудоспособности с сотрудников, а также были изменены ставки для уже существовавших элементов справочника. Помощник обновления редакции вносит изменения в справочник автоматически. Во-вторых, по субсчету 652 "По социальному страхованию" установлен признак ведения аналитического учета по налогам и отчислениям. И в-третьих, изменен документ "Начисление ЗП", который теперь позволяет рассчитывать отчисления в соответствии с новыми ставками.

Если по каким-либо причинам необходимо рассчитать заработную плату по старым ставкам, то достаточно исправить значения ставок соответствующих отчислений в справочнике "Налоги и отчисления".

Изменения в плане счетов

В новой редакции в плане счетов произошли такие изменения.

На счетах доходов и расходов (классы 7, 8 и 9), а также на счете 23 добавлен новый разрез аналитического учета по видам деятельности. См. подробнее в разделе "Учет доходов и расходов в разрезе видов деятельности".

По счету 652 "Расчеты по социальному страхованию" добавлен аналитический учет в разрезе видов налогов и отчислений. См. подробнее в разделе "Новые ставки сборов на социальное страхование".

По счету 285 "Торговая наценка" отключен количественный учет.

В связи с расширением возможностей по учету авансов для счетов 371 "Авансы выданные" и 681 "Авансы полученные" добавлены субсчета для отдельного учета авансов в национальной и иностранной валюте. См. подробнее в разделе "Учет выданных и полученных авансов".

Счет 38 "Резерв сомнительных долгов" сделан пассивным, что соответствует порядку его использования в соответствии с Инструкцией о применении плана счетов.

По счету 654 "Расчеты по индивидуальному страхованию" добавлен аналитический учет в разрезе сотрудников.

По счету 655 "Расчеты по страхованию имущества" добавлены субсчета 6551 "По страхованию имущества персонала" с аналитикой по сотрудникам и синтетический 6552 "По страхованию имущества предприятия".

Добавлены субсчета 6853 и 6854 для расчетов с прочими кредиторами в валюте (в разрезе заказов и без).

По счетам доходов от реализации 701, 702 и 704 добавлен аналитический учет в разрезе мест хранения, что позволяет определять выручку по каждому складу (магазину) за период; это используется, в частности, при учете операций по магазинам с суммовым учетом. См. также раздел "Суммовой учет на розничных складах (магазинах)". Субконто "Места хранения" в этом случае является оборотным, то есть остатки по этим счетам в разрезе мест хранения не рассчитываются.

Учет по нескольким фирмам в одной информационной базе

В новой редакции конфигурации внесены изменения, которые позволят упростить переход на учет по нескольким фирмам (юридическим лицам) в одной информационной базе. Такой способ учета удобен в тех случаях, когда несколько фирм имеют похожую (одинаковую) номенклатуру товаров, общих поставщиков и покупателей, ведут похожий (одинаковый) учет статей расходов и т.п.

Для ведения учета по нескольким юридическим лицам в конфигурацию добавлен справочник "Фирмы". В нем будут перечислены все те организации, от лица которых ведется учет. Если Вы успешно выполнили переход от редакции 1 типовой конфигурации при помощи Помощника, то в справочнике должен появиться один элемент - это та организация, от лица которой Вы вели учет до настоящего момента.

В каждом документе типовой конфигурации теперь присутствует выбор фирмы, от лица которой выписывается такой документ. Соответственно, проводки, сформированные документами, будут отражаться только в учете той фирмы, которая выбрана в документе. Все стандартные и регламентированные отчеты можно будет построить в разрезе каждой фирмы отдельно.

Как включить в конфигурации ведение учета по нескольким фирмам

Возможность ведения учета по нескольким фирмам недоступна для БАЗОВОЙ и СТАНДАРТНОЙ версий 1С:Бухгалтерии.

" В начальной поставке типовой конфигурации ведение учета по нескольким фирмам отключено. Для включения данной возможности необходимо:

1) Ознакомиться с разделами документации по 1С:Предприятию (книги "Конфигурирование и администрирование", "Руководство пользователя"), касающимися разделителя учета.

2) Сохранить резервную копию информационной базы.

3) Запустить систему в режиме Конфигуратор, выбором пункта "Открыть конфигурацию" в меню ""Конфигурация"" главного меню Конфигуратора открыть структуру метаданных текущей конфигурации. Структура метаданных будет представлена на экране в виде дерева.

4) Найти в дереве метаданных объект метаданных типа "Планы счетов" и дважды щелкнуть на нем левой кнопкой мыши. В открывшемся окне редактирования "Планы счетов" найти реквизит "Разделитель учета" и выбрать в нем значение "НашаФирма".

5) Закрыть Конфигуратор, выполнив сохранение метаданных.

Внимание!

При отключенном ведении учета по нескольким фирмам в конфигурации отсутствует возможность добавлять в справочник "Фирмы" более одного элемента, а также производить выбор фирмы в документах и отчетах.

После включения ведения учета по нескольким фирмам Ваша конфигурация будет отличаться от типовой. Это означает, что порядок всех последующих обновлений конфигурации будет отличаться от стандартного. То есть, при выполнении объединения конфигурации с новым релизом, а именно перед сохранением данных, необходимо будет каждый раз включать разделитель учета, как это описано в п. 4) выше.

Дополнительные сервисные возможности

Дополнительные помощники

В новой редакции добавлены специальные помощники, предназначенные для облегчения заполнения наиболее сложных документов конфигурации.

Это - "Помощник ликвидации необоротных активов", "Помощник перезачет-бартер", "Помощник покупка/продажа валюты" и "Помощник создания окончательных калькуляций". Эти помощники позволят Вам последовательно заполнить реквизиты соответствующих документов, получая при этом дополнительную информацию и подсказки по заполнению реквизитов. После окончания работы помощники создают новый документ (документы), с которыми Вы в дальнейшем сможете работать стандартным образом.

Для вызова помощников воспользуйтесь меню "Сервис".

Дерево подчиненности документов, реестр документов

Новый отчет "Дерево подчиненности документов" позволит сформировать в виде "дерева" структуру подчиненных документов. Примером такого "дерева" могут быть все документы, выписанные по одному заказу, - счета, расходные накладные, налоговые накладные, банковские выписки.

Реестр документов позволяет получить печатную форму содержимого любого журнала документов. И реестр, и дерево подчиненности документов могут быть сформированы непосредственно из журнала при помощи соответствующих кнопок.

Загрузка курсов валют

Если Ваш компьютер имеет подключение к Интернету, то нажатием нескольких кнопок Вы сможете в любой момент загрузить правильные курсы валют, установленные НБУ. Для этого предназначена обработка "Загрузка курсов валют", которую можно вызвать либо через меню "Сервис", либо непосредственно из справочника "Валюты". Информация о курсах валют предоставляется ресурсом finance.com.ua.

Индивидуальная настройка, комментирование работы алгоритмов

В новой редакции все значения по умолчанию, которые ранее задавались только в константах, могут быть установлены также индивидуально для каждого пользователя конфигурации. Такими значениями могут быть, например, основной поставщик по умолчанию, вид деятельности по умолчанию и т.д. Пользователь также может в любой момент выбрать, какими значениями, общими или индивидуальными, он будет пользоваться. Для этих целей существует обработка Индивидуальная настройка", которую можно вызвать из меню "Сервис".

Алгоритмы типовой конфигурации теперь снабжены дополнительными возможностями по комментированию выполняемых действий. Некоторая информация, выдаваемая при проведении документов, заполнении документов и справочников, является обязательной, а некоторая просто информативной. Управлять подробностью выдаваемой в окно сообщений информации при работе с конфигурацией можно из обработки "Индивидуальная настройка". Например, при установленной средней детальности комментариев при проведении расходной накладной будет выдано соответствующее сообщение, если некоторый товар продан ниже себестоимости.

Подключение дополнительных отчетов и обработок

Любые дополнительные внешние отчеты можно самостоятельно подключить к конфигурации, задавать для них названия и управлять списком таких отчетов из обработки "Дополнительные возможности". Вызвать обработку можно из меню "Сервис".

Помощники обновления конфигурации

В новой редакции конфигурации присутствуют помощники, которые помогут Вам выполнить все необходимые операции с информационной базой при переходе от одного релиза к другому, а также при переходе от предыдущей редакции конфигурации к следующей.

Такими операциями могут быть добавление новых элементов в справочники (например, новые ставки налогов), заполнение новых констант и т.п.

Помощники автоматически запускаются при первом старте системы после того, как было выполнено обновление релиза (редакции).

Загрузка данных

Для загрузки данных в информационную базу из текстового файла можно воспользоваться обработкой "Загрузка данных".

Обработка поддерживает универсальный формат переноса данных, применяемый для обмена данными между конфигурациями 1С:Предприятия 7.7. В частности, при помощи этой обработки можно загрузить проводки, экспортированные из типовых конфигураций "Зарплата+Кадры для Украины" и "Торговля+Склад для Украины".

Дополнения к описанию

Теперь все изменения к описанию конфигурации, связанные с выходом новых релизов, можно посмотреть из меню "Помощь - Дополнения к описанию конфигурации". Примером такого описания служит тот текст, который Вы сейчас читаете.

Порядок обновления конфигурации до редакции 2

Внимание! Если в используемую у Вас конфигурацию вносились изменения, то описанный ниже стандартный порядок обновления не подойдет, обновление должно выполняться специалистом, выполнявшим конфигурирование системы, с учетом внесенных в конфигурацию изменений.

Внимание! Обновление рекомендуется выполнять на как можно более мощном компьютере. Рекомендуется также, чтобы рабочая информационная база была расположена на жестком диске этого компьютера, а не на сетевом ресурсе. Это связано с большим количеством внесенных изменений, обработка которых может потребовать значительных ресурсов.

Для обновления редакции 1 (релиз 7.70.005 или младше) конфигурации "Бухгалтерский учет для Украины" до редакции 2 необходимо:

1) Сохраните резервную копию рабочей информационной базы.

2) Выполните установку редакции 2 типовой конфигурации во временный каталог.

3) Если у Вас базовая версия 1С:Бухгалтерии, то вместо пунктов 4 и 5 нужно выполнить пункт 6.

4) Запустите 1С:Предприятие в режиме Конфигуратор на рабочую базу. Из пункта меню "Конфигурация" выберите "Объединение конфигураций", указав путь к MD файлу из информационной базы во временном каталоге. Подробную информацию о процессе объединения конфигураций можно получить из книги "Конфигурирование и Администрирование" гл.4. "Работа с конфигурацией".

5) Установите параметры "Приоритет конфигурации" - "Загружаемая конфигурация", "Метод объединения" - "Замещать объекты". Нажмите кнопку "ОК".

6) Этот пункт только для пользователей базовой версии 1С:Бухгалтерии. Запустите 1С:Предприятие в режиме Конфигуратор на рабочую базу. Из пункта меню "Конфигурация" выберите "Загрузка измененной конфигурации", указав путь к MD файлу из информационной базы во временном каталоге.

7) Выполните сохранение конфигурации.

8) Запустите 1С:Предприятие на рабочую базу.

9) При старте автоматически запустится Помощник обновления редакции. Следуйте советам помощника и выполните все предусмотренные Помощником действия.

10) Если у Вас базовая версия, то пропустите этот пункт. Выйдите из 1С:Предприятия, вернитесь в Конфигуратор. Теперь можно удалить неиспользуемые больше константы. Откройте конфигурацию (меню "Конфигурация - Открыть конфигурацию"), раскройте в дереве метаданных ветку Константы. Удалите следующие константы: НашаФирма, БазМестоХранения, БазМагазин, БазРасчСчет, Кассир, Директор, ГлавныйБухгалтер, ДатаРегистрации, НомерРегистрации, КемЗарегистрирована, НомерРегистрацииПФ, НомерРегистрацииСЗ, НомерРегистрацииСС, ФормаСобственности, Отрасль, КодНалоговойИнспекции, ОтделНалоговойИнспекции, СПАТО, КФВ, СПОДУ, ЗКГНГ, КВЕД, НомерЛистаКассовойКниги, Гривня. Выполнение этого пункта необязательно, но желательно. Если константы не удалить, то они будут присутствовать в списке, но не будут использоваться. Информация из этих констант к этому моменту уже перенесена Помощником в соответствующие справочники (например, справочник Фирмы). Выполните сохранение конфигурации.

11) После окончания работы Помощника проведите все документы информационной базы, расположенные после выбранной в Помощнике даты перехода.

12) Из временного каталога с информационной базой редакции 2 скопируйте файлы v7plus.dll и v7plus.als в каталог с рабочей базой.

13) Временный каталог, в который была выполнена установка редакции 2, можно удалить.

Новое в релизе 7.70.202

Отражение изменений в законодательстве

Новый сбор на социальное страхование от несчастного случая и профессионального заболевания

В релизе 7.70.202 реализован расчет нового отчисления в Фонд соц. страхования от несчастного случая и профессионального заболевания. Ставку нового отчисления можно увидеть и отредактировать в справочнике "Налоги и отчисления".

Суммы оплаты больничных листов за счет предприятия

Теперь для отражения суммы оплаты больничных листов за счет предприятия в документе "Начисление ЗП" предусмотрен специальный реквизит табличной части. При использовании счетов расходов класса 8 суммы оплаты больничных листов за счет предприятия отражаются по дебету счету 815 "Оплата другого неотработанного времени".

Другие изменения

Документ "Доверенность"

В документе "Доверенность" добавлен новый реквизит, в котором можно указать, кем выдан документ, подтверждающий личность сотрудника. Реквизит называется "Кем выдан" и в диалоге документа расположен в рамке "Кому выдана доверенность". По умолчанию реквизит заполняется из паспортных данных сотрудника.

Новое в релизе 7.70.203

Отражение изменений в законодательстве

Изменения в расчете подоходного налога

В релизе 7.70.203 отражено уменьшение совокупного облагаемого дохода граждан на сумму начисленных страховых взносов на случай безработицы. Уменьшение облагаемого дохода регулируется элементом справочника "Налоги и отчисления" с кодом "СотрПодоходн" (реквизит "Дополнительно", параметр "Учит. безработицу").

Изменения в плане счетов

По счету 39 "Затраты будущих периодов" добавлена аналитика "Виды деятельности".

Внимание! Если в информационной базе присутствуют остатки по счету 39, их нужно исправить вручную с помощью операций."

Новое в релизе 7.70.204

Отражение изменений в законодательстве

Изменены печатные формы платежных документов в соответствии с Постановлением Правления НБУ от 29 марта 2001 г. N 135 "Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті"

Введена необлагаемая матеральная помощь за год согласно Закону Украины "Про внесення змін до статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян" от 26 апреля 2001 г. N2405-III.

Изменена печатная форма налоговой накладной - согласно п.8.2 Порядка заполнения налоговой накладной, утвержденного

Приказом ГНА Украины от 30.05.1997 г. N 165.

Изменения в плане счетов

Расчеты по исполнительным листам со счета 3776 (субсчет счета 377 "Розрахунки з іншими дебиторами") перенесены на новый субсчет 6855 "Розрахунки по виконавчих листах" счета 685 "Розрахунки з іншими кредиторами". Счет 3776 удален.

Добавлен новый счет 656 "За страхуваннм від нещасних випадків", на котором ведется учет удержаний по социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. При обновлении конфигурации до релиза 7.70.204 все существующие в системе операции по страхованию от несчастных случаев, т.е. корреспонденции со счетом 652 и аналитикой по страхованию от несчастного случая, будут автоматически заменены на корреспонденции со счетом 656.

Для счета 162 "Довгострокові векселі одержані" добавлена аналитика по ценным бумагам.

После обновления конфигурации до релиза 7.70.204

1. Необходимо перепроведение операций со счетом 162.

2. Рекомендуется перенести остаток со счета 3776 на новый счет 6855.

3. Если счета 656, 6885 ранее были добавлены пользователем вручную и используются для других целей, необходимо откорректировать операции в которых они участвуют.

Другие изменения

Во все формы документов, формы списков справочников, журналов документов и плана счетов, в отчеты "Кассовая книга", "Книга продаж", "Книга приобретения", "Книга доходов и расходов" добавлена кнопка "Правовая справка", по нажатию на которую происходит вызов внешнего отчета 1CrpInfU.ert, с помощью которого можно получить контекстную правовую поддержку с диска Информационно-технологического сопровождения (ИТС). Кнопка становится видимой, когда на компьютере установлена ИТС.

Добавлен реквизит для номера регистрации в фонде социального страхования от несчастных случаев.

Webmaster Copyright © ISP BizNet 1999-2001